老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
報個稅,公司平時只是平時零星付一點,也不是全部人 問
你好,工資是發(fā)放后申報,平日可以零申報沒發(fā)放時 答
請問一下老師,這分錄對嗎 問
同學(xué)你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報的所得稅預(yù)交表,提示的營業(yè)外收入,增 問
你好,減免得增值稅需要填寫到營業(yè)外收入那里,你營業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā),沒錢了就先拖欠 問
就那樣填報就行,據(jù)實填報 答

請問老師,填列增值稅申報表的時候出現(xiàn)這個提示,是不是不用理直接提交就可以了,旅游業(yè)沒有應(yīng)稅貨物和勞務(wù)
答: 可以直接提交,不用擔(dān)心。 系統(tǒng)提示是 “自檢” 不是 “攔截” 你的申報表填報完全正確: 第 1 欄(按適用稅率計稅銷售額):填了 61,232.08 元。 第 2、3 欄(應(yīng)稅貨物 / 勞務(wù)銷售額):保持 0.00。 為什么旅游業(yè)是這樣? 旅游業(yè)屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè),適用一般計稅方法(稅率 6%),但不屬于 “應(yīng)稅貨物” 或 “應(yīng)稅勞務(wù)”。 第 1 欄包含所有適用稅率的銷售額,包括服務(wù)。 第 2、3 欄是專門給貨物、加工修理修配勞務(wù)用的,所以填 0。 操作建議 點擊確認(rèn),直接提交申報即可。系統(tǒng)的提示只是例行提醒,你的數(shù)據(jù)填報邏輯完全符合旅游業(yè)的申報規(guī)則。
老師,請問增值稅申報表我把前面的都填了,他就自動生成了,請問(一)按適用稅率計稅銷售額,其中應(yīng)稅貨物銷售額還需要我手動填上去么?謝謝老師
答: 老師,哪我之前都沒有填怎么辦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是房地產(chǎn)公司,現(xiàn)在這個增值稅申報表改成新的模板了,這個按適用稅率計稅銷售額是10,689,878.38元,那下面的應(yīng)稅貨物銷售額也需要填寫這個數(shù)字嘛?
答: 您好 請問附表一填了沒有自動帶入主表么
建筑服務(wù)填了預(yù)交申報表后,次月報增值稅申報表時是該怎么申報就怎么申報,次月的增值稅申報有沒有哪個附表會帶出預(yù)交的增值稅數(shù)據(jù)
本月銷售負(fù)數(shù),申報增值稅時不能填負(fù)數(shù),這樣報表和增值稅申報表收入不一致怎么辦?增值稅報表里應(yīng)該怎么填寫?








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強健的板栗 追問
2020-07-15 14:49
王老師1 解答
2020-07-15 14:51