老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯(cuò)必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實(shí) 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調(diào)整下 答

存貨跌價(jià)準(zhǔn)備所得稅匯算清繳怎么填
答: 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),須將存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的會(huì)稅差異進(jìn)行納稅調(diào)整,否則,就會(huì)多繳稅。實(shí)際填寫時(shí),需在《A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行“(四)其他”,“賬載金額”欄寫實(shí)際的跌價(jià)金額,“稅收金額”欄寫0,“調(diào)減金額”欄,填報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)。
企業(yè)匯算清繳 是只有企業(yè)所得稅 匯算清繳嗎
答: 你好,還有一個(gè)工資薪金個(gè)人所得稅匯算清交。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
工業(yè)性小微企業(yè)關(guān)于匯算清繳只做企業(yè)所得稅匯算清繳個(gè)公司員工的綜合所得匯算清繳這兩個(gè)清繳對(duì)吧????不用做企業(yè)法人即投資人的個(gè)稅匯算清繳對(duì)吧???
答: 你好,學(xué)員,員工的個(gè)人匯算清繳是在個(gè)稅APP個(gè)人完成的










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


