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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-06-28 09:04

你好,是的,貨收到了就要暫估入庫,沒發(fā)票沒付款也要做的。

小魚兒 追問

2020-06-28 09:39

等收到了要怎么沖?

宇飛老師 解答

2020-06-28 09:42

紅字沖回,把原來的分錄用負數做一遍

小魚兒 追問

2020-06-28 17:59

收到貨物不是直接借原材料,應交稅費~應交增值稅進項稅額,貸:應付賬款
那收到后再用紅字從新做一遍這個分錄沖回?還是要怎么做?

宇飛老師 解答

2020-06-28 18:05

你沒票收到貨物不能確認進項,就是借材料貸應付。收到票了把這個分錄負數沖了在按照發(fā)票的金額重做一個

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相關問題討論
你好,是的,貨收到了就要暫估入庫,沒發(fā)票沒付款也要做的。
2020-06-28 09:04:06
不開票,做無票的銷售收入處理
2017-07-27 10:02:46
你好,首先要沖銷原料的錯誤 借:應付賬款-暫估 貸:原材料
2022-02-08 09:40:12
同學你好 未入庫,不需要放在一起算
2023-12-17 14:39:21
您好,不是沒跨年嗎,然后直接沖銷庫存商品的價值就行
2024-06-27 10:23:29
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