老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯(cuò)必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實(shí) 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調(diào)整下 答

出售給成第公司A產(chǎn)品50件,單價(jià)320元,增值稅率17%,收到對(duì)方承兌的一張商業(yè)匯票。該批產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本為280元
答: 你好,現(xiàn)在咨詢什么問題?
15、向向陽公司發(fā)出A產(chǎn)品80件,單價(jià)320元,增值稅率13%,沖銷原預(yù)收款,其余款項(xiàng)尚末收到。A產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本為280元。
答: 借:預(yù)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借 :主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
向向陽公司發(fā)出a產(chǎn)品80件,單價(jià)320元,增值稅率17%,沖銷原預(yù)收款,其余款項(xiàng)尚未收到。A產(chǎn)品的單價(jià)生產(chǎn)成本為280元
答: 借:預(yù)收賬款? ? ??80*320*1.17 貸:主營業(yè)務(wù)收入 80*320 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)80*320*0.17 借:主營業(yè)務(wù)成本80*280 貸:庫存商品。
向M公司出售A產(chǎn)品200件,單價(jià)2000元,增值稅稅率13%,貨款尚未收到。該批A產(chǎn)品實(shí)際生產(chǎn)成本為120000元
銷售A產(chǎn)品一批,售價(jià)50000元 增值稅稅率13%??铐?xiàng)收存銀行,銷售該批A產(chǎn)品生產(chǎn)成本為30000元
3、以自產(chǎn)的毛巾作為非貨幣性福利發(fā)放給生產(chǎn)工人,該批毛巾的市場售價(jià)總額為80 000(不含增值稅),增值稅稅率為13%,成本總額為55 000元。










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