老師,這個怎么申報,提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》的“免征增值稅項目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會計學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調(diào)整下 答

開給對方公司的發(fā)票,在開具紅字發(fā)票沖銷。做賬怎么做啊
答: 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
老師,UKEY稅盤開紅沖發(fā)票,不需要先要求對方開具紅字發(fā)票申請書嗎?
答: 同學(xué),你好 專票,對方?jīng)]有認(rèn)證,你就需要自己開具紅字信息表
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
A公司與B公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系,A開票給B,因業(yè)務(wù)上的原因,需要將A開B的已抵扣發(fā)票紅沖,請問如何處理?是不是可以開具紅字發(fā)票紅沖?B公司在收到A公司的紅字發(fā)票需要做那些賬戶處理?
答: 同學(xué)您好,A公司與B公司因業(yè)務(wù)原因需紅沖已抵扣發(fā)票時,確實可以通過開具紅字發(fā)票來進(jìn)行處理。具體操作步驟如下:首先,A公司應(yīng)與B公司取得聯(lián)系,確認(rèn)紅沖原因并征得同意。隨后,A公司準(zhǔn)備相關(guān)證明材料,并向稅務(wù)部門提交紅沖申請。稅務(wù)部門審核通過后,A公司可開具紅字發(fā)票,并將其交付給B公司。B公司在收到紅字發(fā)票后,需及時進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。具體來說,B公司應(yīng)借記“原材料”(紅字)和“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”(紅字),同時貸記“應(yīng)付賬款”(紅字)。








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