A公司與B公司有業(yè)務聯(lián)系,A開票給B,因業(yè)務上的原因,需要將A開B的已抵扣發(fā)票紅沖,請問如何處理?是不是可以開具紅字發(fā)票紅沖?B公司在收到A公司的紅字發(fā)票需要做那些賬戶處理?
豬仔牛
于2024-03-29 22:44 發(fā)布 ??817次瀏覽
- 送心意
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2024-03-29 22:49
同學您好,A公司與B公司因業(yè)務原因需紅沖已抵扣發(fā)票時,確實可以通過開具紅字發(fā)票來進行處理。具體操作步驟如下:首先,A公司應與B公司取得聯(lián)系,確認紅沖原因并征得同意。隨后,A公司準備相關證明材料,并向稅務部門提交紅沖申請。稅務部門審核通過后,A公司可開具紅字發(fā)票,并將其交付給B公司。B公司在收到紅字發(fā)票后,需及時進行相應的賬務處理。具體來說,B公司應借記“原材料”(紅字)和“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”(紅字),同時貸記“應付賬款”(紅字)。
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同學,你好
專票,對方沒有認證,你就需要自己開具紅字信息表
2023-02-05 18:26:45
需要上傳紅字信息表,然后開紅字發(fā)票。
2022-01-14 12:00:58
同學您好,A公司與B公司因業(yè)務原因需紅沖已抵扣發(fā)票時,確實可以通過開具紅字發(fā)票來進行處理。具體操作步驟如下:首先,A公司應與B公司取得聯(lián)系,確認紅沖原因并征得同意。隨后,A公司準備相關證明材料,并向稅務部門提交紅沖申請。稅務部門審核通過后,A公司可開具紅字發(fā)票,并將其交付給B公司。B公司在收到紅字發(fā)票后,需及時進行相應的賬務處理。具體來說,B公司應借記“原材料”(紅字)和“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”(紅字),同時貸記“應付賬款”(紅字)。
2024-03-29 22:49:20
同學你好
這個一般沒事的
2022-08-01 09:55:06
你好,紅沖發(fā)票就是紅字發(fā)票,說法不同其實是一個意思的,是一樣的操作啊
2022-07-07 20:34:31
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