送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-06-11 15:55

你好,繳納時借應交稅費已交稅金 貸銀行存款就可以。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-06-11 15:56

預繳了增值稅,還沒有報銷啊,現金或銀行存款沒有付出去

QQ老師 解答

2020-06-11 16:58

你好,是員工墊付款嗎?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-06-11 16:59

現在還不知道是誰經手的,

QQ老師 解答

2020-06-11 17:00

你好,有預交稅金的金額嗎?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-06-11 17:01

金額知道,現在不是要做一筆應交稅費-已交稅金嗎,由于單還沒有報銷,貸方不能做現金或銀行存款,

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-06-11 17:10

可不可以先不做,等報銷時再補這一筆,只不過這樣的話,進項稅額的數就不準了。。。。

QQ老師 解答

2020-06-11 17:14

你好,貸方記記錄其他應付款。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-06-11 17:15

其它應付款要明細的啊,總不能隨便寫一個吧

QQ老師 解答

2020-06-11 17:16

你好,你知道交了稅,但不知道是誰交的,誰告訴你的?你們項目當地的負責人是誰?可以先掛在他名下。

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相關問題討論
你好,繳納時借應交稅費已交稅金 貸銀行存款就可以。
2020-06-11 15:55:54
交稅 借;應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
抵預交時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-16 17:24:33
對了,你的銷項和進項有余額的,這個余額在年末的時候再轉出。
2022-03-22 10:10:20
你好,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅,這筆是在月末結轉 就行,然后你的應交增值稅月末根據應交的或留抵的,貸記或借記應交稅費-未交增值稅,應交增值稅期末余額轉為0
2022-03-16 23:18:28
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