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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-06-11 10:40

借固定資產(chǎn)
貸銀行存款
應(yīng)付賬款

小凌999 追問

2020-06-11 10:44

尾款入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款比較好?

佟老師 解答

2020-06-11 11:06

計入應(yīng)付賬款科目做核算

小凌999 追問

2020-06-11 11:08

發(fā)票未開,我想以不含稅價暫估入賬,那應(yīng)付賬款的借方余額是不是就是未付的尾款減去進(jìn)項稅額

小凌999 追問

2020-06-11 11:09

因為我原來付設(shè)備預(yù)付款是掛在預(yù)付賬款的,現(xiàn)在設(shè)備已到貨,雖然尾款未付,但是需要計提折舊,是要從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款嗎?

佟老師 解答

2020-06-11 11:09

你進(jìn)項稅額可以找一個過渡科目,其他應(yīng)收款

小凌999 追問

2020-06-11 11:17

因為我原來付設(shè)備預(yù)付款是掛在預(yù)付賬款的,現(xiàn)在設(shè)備已到貨,發(fā)票未開,雖然尾款未付,但是需要計提折舊,是要從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款嗎?會計分錄要怎么做才比較正規(guī),比較好對賬?

佟老師 解答

2020-06-11 11:24

是的,預(yù)付賬款要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),不是轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款
借固定資產(chǎn)
貸預(yù)付賬款
應(yīng)付賬款

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審計完成后固定資產(chǎn)發(fā)生變化的部分 怎么入賬?整個暫估轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)  到?jīng)_銷暫估固定資產(chǎn)  -重新按照審計過后的價值入賬的會計分錄怎么寫
2023-12-20 16:14:42
你好! 按規(guī)定,需要暫估的 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款…暫估
2022-03-26 16:00:44
重新調(diào)整入賬固定資產(chǎn),減去原折舊,重新計算折舊額
2021-06-16 14:58:40
同學(xué) 你好 這個是什么的暫估入賬。暫估的時候是怎么做的?
2022-03-04 10:50:11
同學(xué)你好 是什么業(yè)務(wù)呢
2022-04-24 09:08:56
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