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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-07-12 12:16

你好 可以  借固定資產(chǎn),貸在建工程     下月折舊 借成本費(fèi)用,貸累計(jì)折舊  

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你好 可以? 借固定資產(chǎn),貸在建工程? ? ?下月折舊 借成本費(fèi)用,貸累計(jì)折舊??
2023-07-12 12:16:03
同學(xué),你好 不可以的 發(fā)票未收到,在建工程也要做進(jìn)去
2026-01-15 11:24:20
就是你這個(gè)最開始已經(jīng)從在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了,那么后面你結(jié)算的時(shí)候有差異,那么有差異的話有兩種處理,第一就是先放到在建工程,再從在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),還有另外一種就直接沖減或增加固定資產(chǎn)。
2022-08-01 19:04:31
先暫估入賬是要寫會(huì)計(jì)科目從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),暫估借:在建工程,貸:應(yīng)付賬款;借:固定資產(chǎn),貸:在建工程
2017-02-05 12:25:39
如果說你后面的發(fā)票和這個(gè)資產(chǎn)的金額沒有差異的話,就不用調(diào)整就是說,可以直接作為原始憑證附在后面就可以。如果說有差額,首先是需要將之前的分錄沖紅,然后在做正確的分錄處理。
2020-04-19 22:51:24
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