1.2月份單位放假了,保險給交,工資不開,繳納社保的分 問
那么工資只計提個人部分社保金額,單位部分社保正常計提計入社保 答
新的公司開在云南,如何幫員工辦理社保,請一步一步 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,種茶葉的專業(yè)合作社收到政府補助,請問需要繳 問
你好,按理解,不用繳企業(yè)所得稅 答
老師好! 我想請問一下,我們民營醫(yī)院借非股東的錢 問
民營醫(yī)院借非股東的錢付利息: 醫(yī)院方:只代扣 20% 個人所得稅 出借個人:交 1% 增值稅及附加 印花稅:雙方都不用交 答
我們之前有留底進項增值稅款3萬.現在有進項1萬,銷 問
你好可以繼續(xù)留底的這個是 答

老師,第5小題,調整分錄貸方為什么是在建工程,如果暫估入賬的金額就是原在建工程的實際成本,那辦理竣工結算后的金額和原計入在建工程實際成本有差異怎么辦?在建工程都沖減為0了,結算后多了或少了還往在建工程里記嗎比如,這道題,原暫估入賬的金額為68000,實際 成本也是68000,這里說明在建工程無余額。竣工結算后的金額,如果是70000或65000怎么處理?
答: 就是你這個最開始已經從在建工程轉到固定資產了,那么后面你結算的時候有差異,那么有差異的話有兩種處理,第一就是先放到在建工程,再從在建工程轉到固定資產,還有另外一種就直接沖減或增加固定資產。
在建工程余額可以為負數嗎?不能的話,賬要怎么調整,出現負數的原因是,發(fā)票未收到,但產品已經達到可使用狀態(tài),已暫估入賬
答: 同學,你好 不可以的 發(fā)票未收到,在建工程也要做進去
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,請問已經驗收但是尾款未付的在建工程可以暫估入賬轉入固定資產進行攤銷嗎?分錄怎樣做呀?
答: 你好 可以? 借固定資產,貸在建工程? ? ?下月折舊 借成本費用,貸累計折舊??








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