我在做匯算清繳,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表的數(shù)據(jù)填 問(wèn)
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第4行的賬載金額、稅收金額,是由《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表(A105030)》的合計(jì)行數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總帶過(guò)來(lái)的,無(wú)需手動(dòng)填寫(xiě),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)取數(shù)。 答
老師,食堂買(mǎi)的菜沒(méi)有發(fā)票應(yīng)該怎么處理? 問(wèn)
有進(jìn)貨的單子都可以做賬,建議還是在工資里邊做伙食補(bǔ)貼,然后發(fā)工資的時(shí)候扣下來(lái)支付給食堂,就不需要發(fā)票了 答
老師,企業(yè)房產(chǎn)稅按金額的多少交 問(wèn)
如果是沒(méi)有出租,就是按房產(chǎn)原值的*70% 答
老師,請(qǐng)問(wèn),公司為資金使用方便,頻繁用借款形式,轉(zhuǎn)法 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師 代扣代繳手續(xù)費(fèi)已經(jīng)退到賬戶(hù) 這個(gè)時(shí)候需 問(wèn)
您好,不用,這個(gè)申報(bào)無(wú)票收入就可以 答

老師:我們公司法人代表以他個(gè)人的名義向銀行貸款100萬(wàn)來(lái)作為公司的周轉(zhuǎn)資金,且已經(jīng)轉(zhuǎn)到了我公司的賬戶(hù)(本來(lái)是以我們公司的名義貸的這一筆款,由于疫情以及其他的原因?qū)е挛覀兊?月份還有留底稅額,沒(méi)繳納增值稅的原因,銀行建議以法人代表的個(gè)人名義來(lái)貸款)。請(qǐng)問(wèn):1、這100萬(wàn)及其所產(chǎn)生的利息(戶(hù)名為個(gè)人名字),我在賬務(wù)處理上可以作為“短期借款”、“財(cái)務(wù)費(fèi)用”來(lái)做帳嗎?2、如果不行的話(huà)那么會(huì)計(jì)又要怎么處理才合理?
答: 同學(xué)你好!在賬務(wù)上不可以這樣處理。
收到增值稅留底退稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)退期末留底稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 —應(yīng)退期末留底稅額 請(qǐng)問(wèn)老師是這樣做賬務(wù)處理嗎
答: 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了 你的進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)留底需要做賬務(wù)處理嗎?還有就是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)是用于多繳納的增值稅嗎,不是進(jìn)項(xiàng)留底嗎?
答: 您好,進(jìn)項(xiàng)留底可以不做賬務(wù)處理









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韋老師 解答
2020-06-03 16:55
二喜 追問(wèn)
2020-06-03 17:09
韋老師 解答
2020-06-03 17:14
二喜 追問(wèn)
2020-06-03 17:29
韋老師 解答
2020-06-03 23:30