老師好!我有兩個(gè)問(wèn)題,1、我生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月有EXW的 問(wèn)
EXW 成交方式,運(yùn)保費(fèi) 0 入賬:直接按報(bào)關(guān)金額做出口銷售收入,不做運(yùn)保費(fèi)分錄 留存單證:報(bào)關(guān)單、外銷合同、發(fā)票、裝箱單、交貨簽收記錄、收匯水單 去年 11 月報(bào)關(guān)單未申報(bào) 這個(gè)月要報(bào):出口退稅申報(bào) %2B 增值稅申報(bào)表(免抵退銷售額) 時(shí)間要求:現(xiàn)在政策出口后 4 年內(nèi)都能申報(bào)退稅,不算逾期,盡快報(bào)掉就行。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅匯算清繳我退了 2 萬(wàn),已經(jīng) 問(wèn)
您好,這個(gè)情況只能調(diào),除非您對(duì)公司的賬很有把握,查賬沒有不補(bǔ)稅的 當(dāng)然這個(gè)對(duì)公司的影響也很大,累計(jì)虧損沒有了 答
請(qǐng)問(wèn)付境外服務(wù)費(fèi)代扣代繳增值稅,,只知道對(duì)方公司 問(wèn)
你好,在電子稅務(wù)局里面,我要辦稅---綜合信息報(bào)告里面可以操作。 答
老師,這個(gè)任職受雇日期怎么填寫呢,我們是3月份的工 問(wèn)
你好,一般就是填簽合同的日期作為入職日期。 答
請(qǐng)問(wèn)老師 之前的會(huì)計(jì)在稅務(wù)局抵扣了發(fā)票 但是賬 問(wèn)
什么原因在稅務(wù)局抵扣了進(jìn)項(xiàng) 答

老師,請(qǐng)問(wèn)涉稅專業(yè)機(jī)構(gòu)年度報(bào)告里涉及委托人稅款金額一項(xiàng)填寫的是什么?
答: 您好同學(xué)一般是年度全部的稅款總額
涉及委托人稅款金額”欄次填寫從事涉稅專業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)涉及委托人(納稅人)稅款的金額是哪個(gè) 涉稅專業(yè)機(jī)構(gòu)年度報(bào)告
答: 委托方實(shí)際繳納稅款金額,所有稅費(fèi)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
涉稅專業(yè)機(jī)構(gòu)年度報(bào)告,涉及委托人稅款金額”欄次填寫從事涉稅專業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)涉及委托人(納稅人)稅款的金額是哪個(gè)
答: 學(xué)員,這個(gè)欄次應(yīng)填寫的是納稅人在被委托機(jī)構(gòu)提供的涉稅專業(yè)服務(wù)中,其所支付的涉稅服務(wù)費(fèi),以及應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅金額。通常情況下,涉稅專業(yè)服務(wù)費(fèi)是按照稅款數(shù)額的一定比例收取的,即稅款數(shù)額越大,收取的涉稅專業(yè)服務(wù)費(fèi)也越大。因此,在填寫涉稅專業(yè)機(jī)構(gòu)年度報(bào)告時(shí),應(yīng)將納稅人支付的涉稅服務(wù)費(fèi)以及應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅金額加總,填入“涉及委托人稅款金額”欄次中。





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2020-05-19 17:29
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2020-05-19 17:35
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2020-05-20 13:48