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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-08 09:47

你好,是負(fù)數(shù)發(fā)票超過正數(shù)發(fā)票的金額?

十一 追問

2020-04-08 09:50

是的

鄒老師 解答

2020-04-08 09:53

你好,那你需要做無票收入申報(bào),使得收入、稅額不是負(fù)數(shù),這樣才可以申報(bào)的

鄒老師 解答

2020-04-08 09:53

正常來說,負(fù)數(shù)發(fā)票金額是不能超過正數(shù)發(fā)票金額的

十一 追問

2020-04-08 09:56

需要在未開票里填寫正數(shù)嗎?收入和稅額都填寫正數(shù)嗎?以后月份還可以在收入里填寫負(fù)數(shù)把這次的正數(shù)抵消了嗎

鄒老師 解答

2020-04-08 09:57

你好,需要在未開票里填寫正數(shù),收入和稅額都填寫正數(shù)的
需要在以后月份把未開票收入紅沖的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 收入開負(fù)數(shù)發(fā)票
2022-04-13 12:51:16
您好 退的這300,在無票收入那欄沖減
2022-03-02 08:43:50
要填在這個(gè)表里面嗎?填哪個(gè)欄?
2022-01-07 08:45:22
如果沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,只是開了幾張負(fù)數(shù)發(fā)票,那么在申報(bào)增值稅時(shí),需要在發(fā)票欄里填寫“0”,表明沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,不需要繳納增值稅。如果有其他發(fā)票,則需要按照實(shí)際情況來填寫,計(jì)算出增值稅總金額。比如:企業(yè)A本月開具2張正票,1張負(fù)票,則需要在正票欄里填寫2張正票的金額,在負(fù)票欄里填寫“0”,此時(shí)相減后,即為本月繳納增值稅總金額。
2023-02-28 16:19:46
那這個(gè)差額還可以沖抵下個(gè)月的銷售額嗎
2022-02-08 14:49:17
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