老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
2026年補交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,到 問
一、會計處理(小企業(yè)會計準則) 補以前年度印花稅,一律計入利潤分配 - 未分配利潤,不進當期損益,不追溯修改以前年度財務(wù)報表。 滯納金計入營業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤,申請退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財務(wù)報表不用改。 2025 補 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費用、調(diào)減利潤申請退稅,2025 年匯算無需調(diào)整。 不存在又退又補的沖突:分別更正對應年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問題:2026 補的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤,不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師,我也怎么把速達張的報表改成跟納稅申報 問
同學你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個是增值稅申報表,一個是利潤表 答
董孝彬老師,那已售的產(chǎn)品中,制造費用明細怎么導出 問
朋友您好,系統(tǒng)是沒有直接導出? 已售產(chǎn)品%26制造費用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當月 總直接人工*總制造費用? / 當月入庫產(chǎn)量=單位人工、單位制造費用 再用 單位人工、制造費用*當月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費用 答
老師,假設(shè)我今年租了一些土地,讓后我租給別人經(jīng)營 問
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分攤 答

老師您好,合伙企業(yè)凈利潤需要扣除合伙人交的個人所得稅(經(jīng)營所得)嗎?
答: 需要扣除的,
合伙企業(yè)是先交完生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅后,把利潤分配給各個合伙人,合伙人還要再按20%繳納個人所得稅嗎?
答: 交完了生產(chǎn)經(jīng)營所得,再分紅給個人,不需要交個稅的。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
合伙企業(yè)把持有的A公司股份轉(zhuǎn)讓給了B公司一部分,那合伙企業(yè)的自然人合伙人是不是要交個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得?合伙企業(yè)給自然人合伙人分配了利潤后,自然人合伙人就不需要再繳納其他個人所得稅了吧?因為已經(jīng)交了個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得了。
答: 你好;? ?1.? 是的。? ? ?這部分轉(zhuǎn)讓所得是要繳納所得稅的 ;? 之后分紅繳納個人經(jīng)營所得稅后不再繳納個稅了??











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