污视频免费在线观看网站一区-久久国产亚洲精选av-美女丝袜av一区二区三区-大鸡巴把骚笔草美了视频-国产哺乳奶水在线播放-一区二区国产三区亚洲-久久久亚洲熟妇熟女在线视频-一卡二卡三卡国色天香免费看-青青青爽在线视频免费观看

送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-02-04 16:43

如果只是個人部分有差的話,那么在下個月的工資表里面把多扣的個人部分還給員工就好了,如果你7到12月在系統(tǒng)里面還是按照3700申報,那么應(yīng)該把單位多交的部分和個人多扣的部分對抵下,差額再從個人工資里面扣。

小王 追問

2020-02-04 19:21

做賬是按3000,交五險也是按這個基數(shù),只是從銀行支取工資是3700,員工是多發(fā)了,賬戶實際金額跟賬本金額不一致,這個怎么辦?

宇飛老師 解答

2020-02-04 19:23

那就把多付給員工的錢部分借:應(yīng)付職工薪酬  貸銀行存款,沖減下個月應(yīng)付職工薪酬。

小王 追問

2020-02-04 20:36

怎么沖減啊?不明白

宇飛老師 解答

2020-02-04 20:56

多計的借:應(yīng)付職工薪酬  貸銀行存款,下個月計提工資借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬,這邊應(yīng)付職工薪酬就借貸沖抵了,剩下的差額就是下個月要付的,等于這個月多付下個月少付咯。

小王 追問

2020-02-04 21:37

賬沒錯,按3000計提的,發(fā)放的

宇飛老師 解答

2020-02-04 21:43

那你這邊員工不是多發(fā)了錢嗎,應(yīng)該先把這個賬先記上,下個月正常計提,只是實際支付的時候下個月就不用付那么多了。

小王 追問

2020-02-04 22:11

好的,謝謝

宇飛老師 解答

2020-02-04 22:14

不客氣,滿意請五星好評哈,謝謝。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
如果只是個人部分有差的話,那么在下個月的工資表里面把多扣的個人部分還給員工就好了,如果你7到12月在系統(tǒng)里面還是按照3700申報,那么應(yīng)該把單位多交的部分和個人多扣的部分對抵下,差額再從個人工資里面扣。
2020-02-04 16:43:51
正常確認即可
2017-12-28 15:03:10
您好,區(qū)別就是一般納稅人增值稅需要計提,小規(guī)模納稅人不需要
2024-04-03 15:21:38
借原材料貸,銀行存款,組裝,借生產(chǎn)成本貸原材料,完工入庫,借庫存商品貸生產(chǎn)成本
2020-06-12 12:23:19
按處理的價格確認銷售收入并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 借現(xiàn)金或銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2017-10-23 10:12:13
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...