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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-05 08:34

您好
是的 要自己手動填寫主表23欄

尋夢者@… 追問

2019-11-05 08:36

在附表4中填寫的對不對呢?

bamboo老師 解答

2019-11-05 08:39

附表四2  3  4欄都要填寫

尋夢者@… 追問

2019-11-05 08:47

航天信息維護(hù)費(fèi)屬于一般項(xiàng)目還是即征即退項(xiàng)目,我手動填寫之后,提示

尋夢者@… 追問

2019-11-05 08:48

航天信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)是不是只要填寫附表4就可以了

bamboo老師 解答

2019-11-05 08:50

您有增值稅需要繳納么

尋夢者@… 追問

2019-11-05 08:50

是的

bamboo老師 解答

2019-11-05 08:51

附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄都要填寫

尋夢者@… 追問

2019-11-05 08:51

請問上面的提示,要怎么處理?是不是只要填寫附表4

尋夢者@… 追問

2019-11-05 08:53

減免稅明細(xì)表中有兩個增值稅的,選擇哪個?

bamboo老師 解答

2019-11-05 08:59

減免稅明細(xì)表選擇稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)

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?你好; 不用認(rèn)證;這個是特殊情況。? 全額抵扣? ?
2022-06-08 10:54:23
全額抵減稅額的不需要認(rèn)證。根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕15號)文件的規(guī)定,納稅人在填寫納稅申報(bào)表時,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2015-11-06 22:45:29
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵扣是指企業(yè)在購買增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)時可以實(shí)施稅收政策,將相應(yīng)費(fèi)用全額抵扣稅費(fèi),從而減輕企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。申報(bào)方式有以下幾種: 1)當(dāng)企業(yè)在購買增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)時,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供相應(yīng)費(fèi)用的憑證,證明其已完成抵扣。 2)企業(yè)可以在增值稅納稅申報(bào)表中,填寫相應(yīng)的抵扣費(fèi)用,由稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)其憑證認(rèn)定其可以實(shí)施抵扣。 3)企業(yè)可以通過稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的稅收申報(bào)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對相應(yīng)費(fèi)用的全額抵扣。 拓展知識:可以實(shí)施抵扣的費(fèi)用還包括技術(shù)服務(wù)費(fèi),技術(shù)咨詢費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用,只要費(fèi)用符合抵扣條件,均可抵扣稅費(fèi)。應(yīng)用案例:XX公司采購了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù),當(dāng)時的費(fèi)用為10000元,該費(fèi)用可以在納稅申報(bào)表中填寫,并證明已完成抵扣。
2023-02-20 11:33:16
你好指的就是這個稅控系統(tǒng)的服務(wù)費(fèi)。
2022-01-05 16:28:56
你好,本期實(shí)際遞減額也寫280的呢
2023-02-08 11:45:57
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