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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-05 16:28

你好指的就是這個稅控系統(tǒng)的服務(wù)費。

Tina 追問

2022-01-05 16:29

開票系統(tǒng)嗎?還是報稅系統(tǒng)?

東老師 解答

2022-01-05 16:29

這個是你開票系統(tǒng)的服務(wù)費。

Tina 追問

2022-01-05 16:34

哦哦,現(xiàn)在開始直接給個Ukey,也沒收錢,以后也不收費嗎?

東老師 解答

2022-01-05 16:35

對這個稅務(wù)UK的話是免費的。

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你好指的就是這個稅控系統(tǒng)的服務(wù)費。
2022-01-05 16:28:56
?你好; 不用認(rèn)證;這個是特殊情況。? 全額抵扣? ?
2022-06-08 10:54:23
你好,您那個是什么意思呢。
2022-02-21 10:17:37
全額抵減稅額的不需要認(rèn)證。根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財稅〔2012〕15號)文件的規(guī)定,納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護費,應(yīng)按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2015-11-06 22:45:29
你好,本期實際遞減額也寫280的呢
2023-02-08 11:45:57
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