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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-21 10:21

你好 借管理費用-工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬 繳納 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款等    企業(yè)所得稅法實施細則:第四十一條 企業(yè)撥繳的工會經(jīng)費,不超過工資薪金總額2%的部分,準予扣除。工會經(jīng)費是以工資總額為基數(shù)計提。工資總額不包括福利費

山嵐心畫 追問

2019-10-21 10:43

謝謝老師,請問這個也是月末計提,次月繳納嗎?我們是半年申報的,是不是可以一起計提六個月,申報六個月呢?

meizi老師 解答

2019-10-21 10:45

你好 你如果是月報的話 是月末計提次月繳納的    最好是按月計提  7月初繳納后做繳納分錄  因為涉及損益會影響報表數(shù)據(jù)

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你好 借管理費用-工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬 繳納 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款等  企業(yè)所得稅法實施細則:第四十一條 企業(yè)撥繳的工會經(jīng)費,不超過工資薪金總額2%的部分,準予扣除。工會經(jīng)費是以工資總額為基數(shù)計提。工資總額不包括福利費
2019-10-21 10:21:09
你好 那你現(xiàn)在就沖多計提的賬。 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
2020-06-16 18:28:36
同學你好 對的 二。 1. 計提時,相關(guān)會計分錄如下: 借:管理費用——工會經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費 2. 交納時,相關(guān)會計分錄如下: 借:其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 三 收到返還工會經(jīng)費時,借記“銀行存款”科目,貸記“其他應(yīng)付款—工會經(jīng)費”科目。工會組織支付活動經(jīng)費時,借記“其他應(yīng)付款—工會經(jīng)費”科目,貸記“銀行存款”(或現(xiàn)金)科目。
2022-07-04 13:15:12
你好!是這樣,你上交40%,剩下的60%公司可以用,如果沒有用掉,在匯算清繳調(diào)增
2022-04-14 14:45:14
你好,需要獨立建賬的。 沒法發(fā)鏈接。直接搜:工會會計制度(2022年最新版)
2024-03-19 16:20:04
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