請問一下,工會經(jīng)費當(dāng)月計提多了,繳納的是正確的,要如何賬務(wù)處理呢,分錄怎么做呢
黑眼豆豆
于2022-04-13 13:50 發(fā)布 ??1921次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2022-04-13 13:52
借管理費用,工會經(jīng)費貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
相關(guān)問題討論
借管理費用,工會經(jīng)費貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2022-04-13 13:52:51
同學(xué)你好
對的
二。
1.
計提時,相關(guān)會計分錄如下: 借:管理費用——工會經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費
2.
交納時,相關(guān)會計分錄如下: 借:其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款
三
收到返還工會經(jīng)費時,借記“銀行存款”科目,貸記“其他應(yīng)付款—工會經(jīng)費”科目。工會組織支付活動經(jīng)費時,借記“其他應(yīng)付款—工會經(jīng)費”科目,貸記“銀行存款”(或現(xiàn)金)科目。
2022-07-04 13:15:12
沒有工會賬戶,也提工會經(jīng)費。借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費,借應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費,貸銀行存款
2021-04-27 07:45:11
你好!是這樣,你上交40%,剩下的60%公司可以用,如果沒有用掉,在匯算清繳調(diào)增
2022-04-14 14:45:14
薪酬錯記為勞務(wù)費的調(diào)賬處理
已支付的 8400 元調(diào)賬分錄
首先,沖回原來錯誤的記賬。因為將職工薪酬計入勞務(wù)費,假設(shè)之前的記賬是借記 “勞務(wù)費” 8400,貸記 “銀行存款” 8400。現(xiàn)在要沖回,分錄為:
借:銀行存款 8400
貸:勞務(wù)費 8400
然后,按照正確的職工薪酬進行記賬,假設(shè)不考慮社保等其他因素,分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 8400
貸:銀行存款 8400
剩余 1600 元的會計分錄
補記剩余應(yīng)支付的工資,分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 1600
貸:銀行存款 1600
工會經(jīng)費多計提和多支付的處理
多計提部分的處理
本月發(fā)現(xiàn)上個月工會經(jīng)費多計提了,需要沖減多計提的部分。假設(shè)多計提的金額為 X 元,分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費(負數(shù) X)
貸:管理費用 - 工會經(jīng)費(負數(shù) X)
多支付部分的處理
如果多支付的工會經(jīng)費可以退回,在收到退款時,分錄為:
借:銀行存款(退回金額)
貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費(退回金額)
如果無法退回,作為預(yù)付款項處理,在后續(xù)期間沖減工會經(jīng)費支出。例如,本月工會經(jīng)費正常計提為 Y 元,實際支出為 Y -(多支付金額),分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費 Y
貸:銀行存款 Y -(多支付金額)
貸:預(yù)付賬款 - 工會經(jīng)費(多支付金額)
2024-11-18 12:37:05
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