
我們購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)設(shè)備,專(zhuān)票對(duì)方開(kāi)了一半,還有一半未開(kāi),我這邊怎么暫估入賬,分錄怎么做啊?
答: 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款
老師,去年購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)電機(jī)6000元,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]給我開(kāi)發(fā)票,我暫估入賬去年12月我給沖掉了,今年對(duì)方說(shuō)不會(huì)給開(kāi)發(fā)票,電機(jī)去年就賣(mài)了,我該怎么處理
答: 你好; 你電機(jī)計(jì)入的庫(kù)存商品 還是固定資產(chǎn)去的 ? 這樣好判斷科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)以前財(cái)務(wù)掛的購(gòu)買(mǎi)材料的預(yù)付款,現(xiàn)在確定對(duì)方公司不給開(kāi)發(fā)票,以前的財(cái)務(wù)也沒(méi)有暫估入賬,那現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有收據(jù)怎么沖銷(xiāo)預(yù)付賬款?
答: 現(xiàn)在咱收到材料了是吧?那就是借原材料貸預(yù)付賬款。







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汪婷 追問(wèn)
2019-09-23 13:22
江老師 解答
2019-09-23 13:24