
老師,去年購買一臺電機6000元,當時對方?jīng)]給我開發(fā)票,我暫估入賬去年12月我給沖掉了,今年對方說不會給開發(fā)票,電機去年就賣了,我該怎么處理
答: 你好; 你電機計入的庫存商品 還是固定資產(chǎn)去的 ? 這樣好判斷科目
一臺設(shè)備用了10年,一直沒有開具發(fā)票就沒有入賬,之前也沒有暫估入賬,現(xiàn)在開了發(fā)票,請問我怎么處理?
答: 借固定資產(chǎn)貸銀行存款。 然后折舊從今年開始。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
(1)上月向北方建材公司購入的原木 50 立方米,因發(fā)票賬單未到,已按計劃成本500元暫估入賬,現(xiàn)沖回。
答: 同學你好,沖回時 借:原材料(暫估)負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 然后根據(jù)發(fā)票重新入賬即可
老師,請問暫估入賬,指的是暫估已收到貨,未收到發(fā)票的情況下去處理,還是說沒收到貨的時候但已經(jīng)簽了采購合同的,也可以按合同價先暫估入賬嗎?
老師,突然發(fā)現(xiàn)24年有一張材料的發(fā)票沒有開回來,但是已經(jīng)暫估入賬了,現(xiàn)在要怎么處理
老師暫估入賬,我這邊賬上原材料負數(shù)了,可以暫估一下讓他變正數(shù),取得發(fā)票,在充賬,是合理的對不






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