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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-06 15:26

你開錯的發(fā)票是專票還是普票,

- - 追問

2019-09-06 15:32

老師,是普票。

辜老師 解答

2019-09-06 15:36

普票直接開負(fù)數(shù)就可以了
1、記錄要沖紅的那張普通發(fā)票的號碼、代碼(后面會用到);
2、進(jìn)入防偽開票,進(jìn)入普通發(fā)票填開界面,點擊上方有一個紅字按鈕
3、在彈出的圣誕框中輸入剛剛記錄的發(fā)票代碼和號碼,要輸入兩次,輸入時顯示“*”
4、系統(tǒng)一般會調(diào)出你以前那張正數(shù)發(fā)票,只是數(shù)量和單位變?yōu)樨?fù)數(shù),
5、確認(rèn)無誤后才能打印,因為一旦點了打印就不能修改了。

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你開錯的發(fā)票是專票還是普票,
2019-09-06 15:26:27
你可以根據(jù)納稅人的申報期來處理這筆交易,因為跨月,需要在上一月和本月分開處理。在上一月,可以將開具紅字發(fā)票的借方分錄錄入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”科目;將開具藍(lán)字發(fā)票的借方分錄錄入“應(yīng)收賬款”科目。而在本月,你可以將原來開具紅字發(fā)票的貸方分錄錄入“應(yīng)收賬款”科目;將原來發(fā)票的貸方分錄錄入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”科目。
2023-03-20 18:36:45
您好,。用負(fù)數(shù)發(fā)票做原來相反的分錄。。收到正確發(fā)票時,按發(fā)票再入賬。
2022-04-02 09:49:19
小規(guī)模納稅人發(fā)生銷售退回時,需要根據(jù)國家的相關(guān)規(guī)定,正確開具發(fā)票。通常情況下,首先需要在發(fā)票上用字樣“銷售退回”標(biāo)明,接著需要補開新的發(fā)票,在發(fā)票上注明“銷售退回”,把原發(fā)票粘貼在新發(fā)票上,最后將新發(fā)票交回給客戶,并記錄在稅務(wù)登記表中。 此外,小規(guī)模納稅人開具發(fā)票還應(yīng)符合“三證合一”登記制度,即統(tǒng)一社會信用代碼證、稅務(wù)登記證和組織機(jī)構(gòu)代碼證三者應(yīng)一致,以確保發(fā)票的真實性和準(zhǔn)確性。 拓展知識:小規(guī)模納稅人發(fā)票開具除了要按照國家的規(guī)定,還應(yīng)遵循“發(fā)票核心原則”,即發(fā)票信息的完整性、發(fā)票的準(zhǔn)確性、發(fā)票的安全性和發(fā)票的可追溯性,以確保發(fā)票有效。
2023-02-27 11:16:56
同學(xué)你好,可以沖紅,普票直接按原來的稅率沖紅,再按現(xiàn)在的稅率補開發(fā)票。專票對方?jīng)]有抵扣的,可以把發(fā)票退回來,再按原稅率沖紅,再按現(xiàn)稅率補開發(fā)票。專票對方抵扣的,需要對方提供開具紅字發(fā)票信息表,經(jīng)對方稅務(wù)局批準(zhǔn)后,把信息表傳遞給貴公司,再按原稅率沖紅,再按現(xiàn)稅率補開具發(fā)票。
2022-08-03 21:19:55
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