我在做匯算清繳,投資收益納稅調(diào)整明細表的數(shù)據(jù)填 問
納稅調(diào)整項目明細表第4行的賬載金額、稅收金額,是由《投資收益納稅調(diào)整明細表(A105030)》的合計行數(shù)據(jù)自動匯總帶過來的,無需手動填寫,系統(tǒng)會自動取數(shù)。 答
老師,食堂買的菜沒有發(fā)票應(yīng)該怎么處理? 問
有進貨的單子都可以做賬,建議還是在工資里邊做伙食補貼,然后發(fā)工資的時候扣下來支付給食堂,就不需要發(fā)票了 答
老師,企業(yè)房產(chǎn)稅按金額的多少交 問
如果是沒有出租,就是按房產(chǎn)原值的*70% 答
老師,請問,公司為資金使用方便,頻繁用借款形式,轉(zhuǎn)法 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師 代扣代繳手續(xù)費已經(jīng)退到賬戶 這個時候需 問
您好,不用,這個申報無票收入就可以 答

對方稅率開錯了,她開紅字,我把原來發(fā)票退回,怎么做賬呢?跨月的小規(guī)模納稅人
答: 你可以根據(jù)納稅人的申報期來處理這筆交易,因為跨月,需要在上一月和本月分開處理。在上一月,可以將開具紅字發(fā)票的借方分錄錄入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”科目;將開具藍字發(fā)票的借方分錄錄入“應(yīng)收賬款”科目。而在本月,你可以將原來開具紅字發(fā)票的貸方分錄錄入“應(yīng)收賬款”科目;將原來發(fā)票的貸方分錄錄入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”科目。
對方稅率開錯了,她開紅字,我把原來發(fā)票退回,怎么做賬呢?跨月的小規(guī)模納稅人
答: 您好,。用負數(shù)發(fā)票做原來相反的分錄。。收到正確發(fā)票時,按發(fā)票再入賬。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我不小心把發(fā)票稅率開錯了,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,想開紅字發(fā)票,但是現(xiàn)在對方開了紅字信息表,我這邊導(dǎo)入顯示稅率非法,怎么辦啊
答: 你好,你看一下信息表填寫的是正確的吧。





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