小規(guī)模納稅人開了一張3%的專票,稅率開錯(cuò)了,沖紅了,又開了一張1%的專票,銀行賬戶上收到了退回來的增值稅以及城建稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄

我是一個(gè)小包子
于2022-01-14 14:11 發(fā)布 ??2616次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-14 14:21
你好,之前3%的分錄做了嗎?
相關(guān)問題討論
先按多交是稅費(fèi)記賬,等退回后再?zèng)_減
2022-04-06 15:59:56
首先,你可以在現(xiàn)金賬戶上做一筆減少的記賬,發(fā)生額為扣款金額,然后在應(yīng)付稅款賬戶上做一筆增加的記賬,發(fā)生額也是為扣款金額即可。
2023-03-14 17:25:53
同學(xué)你好
借銀行存款
貸營業(yè)外收入
這樣
2020-12-04 11:41:07
你好,學(xué)員
借銀行存款
貸營業(yè)外收入
2022-03-25 17:18:59
小規(guī)模納稅人增值稅會(huì)計(jì)分錄可根據(jù)各種收入和支出情況進(jìn)行編制,一般可以分為三種:
1、貨物銷售及相關(guān)收入: 應(yīng)當(dāng)按增值稅的稅率編制應(yīng)稅銷售收入分錄和應(yīng)稅營業(yè)稅金及附加分錄;分錄主要是把收入直接分解到應(yīng)稅銷售收入和應(yīng)稅營業(yè)稅金及附加項(xiàng)目上。
2、購進(jìn)貨物及相關(guān)支出: 應(yīng)當(dāng)按增值稅的稅率編制應(yīng)交增值稅和應(yīng)交營業(yè)稅金及附加分錄;分錄的主要內(nèi)容是把支出直接分解到應(yīng)交增值稅和應(yīng)交營業(yè)稅金及附加項(xiàng)目上。
3、應(yīng)交增值稅及相關(guān)支出:應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際應(yīng)交的金額編制增值稅差額分錄,差額應(yīng)交分錄和減免增值稅分錄;分錄主要是把支出直接分解到應(yīng)交增值稅、應(yīng)交增值稅差額、差額應(yīng)交增值稅和減免增值稅項(xiàng)目上。
應(yīng)用案例:
例如,某公司在某月實(shí)際支出了3500元增值稅,當(dāng)月實(shí)際銷售收入僅有3000元,則應(yīng)當(dāng)編制增值稅差額分錄,其分錄如下:
應(yīng)交增值稅 3500.00
應(yīng)付賬款 3000.00
增值稅差額 500.00
2023-02-24 20:20:43
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2022-01-14 14:53
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2022-01-14 17:44
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2022-01-14 18:40