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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-07-09 08:21

借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費-進項稅額
貸銀行存款
借管理費用
制造費用
貸累計折舊

小米花 追問

2019-07-09 09:17

借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費一進項稅額
貸銀行存款
這些固定資產(chǎn)購進時分錄就已經(jīng)做好好,而且每月也計提折舊費,我的意思是納稅申報時我想剩余的折舊費一次性扣除掉
比如我要申報2018年的企業(yè)所得稅,截止2018年12月底資產(chǎn)原值16551元,本年折舊攤銷864元,剩余的15687元納稅調(diào)減15687元需要做分錄嗎?

暖暖老師 解答

2019-07-09 09:24

只要在購進的次月可以一次攤銷,如果已經(jīng)開始直線法了不可以改變

小米花 追問

2019-07-09 09:32

哦,不可以改變只能每月計提折舊了,對嗎?

暖暖老師 解答

2019-07-09 09:33

是的餓,一次性這就是購買的次月實施的

小米花 追問

2019-07-09 09:46

明白,謝謝老師。

暖暖老師 解答

2019-07-09 09:48

不客氣,麻煩給予五星好評

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相關(guān)問題討論
你好 沒明白你的意思?都計提完了 怎么還需要加速折舊呢
2019-04-02 15:53:36
是的,你需要補交企業(yè)所得稅。這里針對調(diào)減固定資產(chǎn)折舊,需要在企業(yè)會計分錄上做以下處理。 第一輪對話: 學(xué)員:請問,小規(guī)模去年固定資產(chǎn)一次性折舊所以無需交所得稅,但現(xiàn)在匯算清繳我要調(diào)一個固定資產(chǎn)折舊所以變成了盈利,那這樣的話需要補交企業(yè)所得是吧,求分錄。 老師:是的,你需要補交企業(yè)所得稅。這里針對調(diào)減固定資產(chǎn)折舊,需要在企業(yè)會計分錄上做以下處理:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 借方——貸方,固定資產(chǎn)折舊—應(yīng)交稅費 借方——貸方,企業(yè)所得稅貸方——應(yīng)交稅費借方。 第二輪對話: 學(xué)員:哦,我明白了,那我可以先繳納企業(yè)所得稅,然后再在會計分錄上進行調(diào)整嗎? 老師:可以的,先繳納企業(yè)所得稅,然后在會計分錄上做出相應(yīng)的調(diào)整。你也可以參考一些財務(wù)處理的相關(guān)文獻,以便更好地理解和處理這一問題。
2023-03-18 19:00:08
你好!補提折舊是少交所得稅了
2023-10-19 16:17:20
是的,可以稅前扣除的
2024-04-27 11:44:04
不可以的 賬上按月做折舊就可以的。
2022-01-16 19:43:50
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