
請問6月的專票,在7月沖紅,在國稅報稅中該如何處理。進項稅轉(zhuǎn)出,還是在7月報6月的稅時轉(zhuǎn)出,還是在8月報7月的稅時轉(zhuǎn)出呢?在國稅申報欄中哪一欄中填報進項稅轉(zhuǎn)出?辛苦解釋了,謝謝!
答: 你是購買方?那你這個紅字信息表是幾時開的
你好 進項稅轉(zhuǎn)出 10%的加計抵減在申報表上怎么填調(diào)減
答: 當期可加計抵減的稅額應(yīng)填寫在申報表《附列資料(四)》第2列“本期發(fā)生額”中。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師進項稅轉(zhuǎn)出要填在申報表的哪一行
答: 你好,進項稅轉(zhuǎn)出,就是主表的進項稅額轉(zhuǎn)出欄次 還需要在附表二的相應(yīng)欄次填寫








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紅蓮 追問
2019-07-08 18:33
maize老師 解答
2019-07-08 18:42