送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-29 14:15

收入不暫估,按你們實際發生的確認,你到時候開發票原則是直接把發票貼之前確認收入分錄后面就可以成本不沖回

哈哈 追問

2019-06-29 14:25

老師
那我現在做的事內賬,一定要暫估收入,那相對應地成本,下個月怎么辦呀

maize老師 解答

2019-06-29 14:30

內帳,你們老板說暫估啊,內帳看老板意思做,本來是違法的,只能給你們老板看,你們老板咋說就咋做

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相關問題討論
收入不暫估,按你們實際發生的確認,你到時候開發票原則是直接把發票貼之前確認收入分錄后面就可以成本不沖回
2019-06-29 14:15:16
你可以把3月的二月份暫估的銷售商品成本記錄在三月的主營業務支出里,這樣就可以把你三月份的主營業務成本變成0了。
2023-03-15 15:28:20
你好,現在發票到嗎?三月份。
2022-03-25 17:16:43
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結轉成本就可以了。
2026-04-14 15:41:04
您好可以8月按a沖部分,重新按實際a結轉成本,12月再沖暫估b重新結轉b部分成本
2023-01-07 09:26:33
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