老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
2026年補(bǔ)交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,到 問(wèn)
一、會(huì)計(jì)處理(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) 補(bǔ)以前年度印花稅,一律計(jì)入利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn),不進(jìn)當(dāng)期損益,不追溯修改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表。 滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補(bǔ) 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤(rùn),申請(qǐng)退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財(cái)務(wù)報(bào)表不用改。 2025 補(bǔ) 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費(fèi)用、調(diào)減利潤(rùn)申請(qǐng)退稅,2025 年匯算無(wú)需調(diào)整。 不存在又退又補(bǔ)的沖突:分別更正對(duì)應(yīng)年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問(wèn)題:2026 補(bǔ)的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤(rùn),不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師,我也怎么把速達(dá)張的報(bào)表改成跟納稅申報(bào) 問(wèn)
同學(xué)你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個(gè)是增值稅申報(bào)表,一個(gè)是利潤(rùn)表 答
董孝彬老師,那已售的產(chǎn)品中,制造費(fèi)用明細(xì)怎么導(dǎo)出 問(wèn)
朋友您好,系統(tǒng)是沒(méi)有直接導(dǎo)出? 已售產(chǎn)品%26制造費(fèi)用的單據(jù)哦 工作中就2步來(lái) 先把當(dāng)月 總直接人工*總制造費(fèi)用? / 當(dāng)月入庫(kù)產(chǎn)量=單位人工、單位制造費(fèi)用 再用 單位人工、制造費(fèi)用*當(dāng)月銷(xiāo)量=已銷(xiāo)售產(chǎn)品的人工和制造費(fèi)用 答
老師,假設(shè)我今年租了一些土地,讓后我租給別人經(jīng)營(yíng) 問(wèn)
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分?jǐn)?/span> 答

老師,有一張發(fā)票是對(duì)方開(kāi)重了,對(duì)方作廢了,已半年多了,上月我忘了一不小心就認(rèn)證抵扣了,報(bào)完才想起來(lái)了,現(xiàn)在咋辦
答: 您好,對(duì)方作廢發(fā)票您是不能認(rèn)證的
作廢了對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的發(fā)票怎么辦呢?
答: 對(duì)方說(shuō)稅務(wù)局說(shuō)了不能把原票給我們,那我們沒(méi)有抵扣聯(lián)怎么去領(lǐng)發(fā)票呢
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們公司上個(gè)月收到一張發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣過(guò)了,現(xiàn)在開(kāi)票的公司需要作廢此發(fā)票,我們公司這邊需要怎么操作?麻煩講詳細(xì)些哦,謝謝
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被對(duì)方作廢了,購(gòu)買(mǎi)方需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的申報(bào)






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紫氣東來(lái) 追問(wèn)
2019-06-25 20:10
汪晨老師 解答
2019-06-25 20:19
汪晨老師 解答
2019-06-25 20:22