
老師您好,是這樣在21年12月份,做了一筆分錄借管理費用5000.貸銀行存款5000(發(fā)票沒到先做帳了但是到月底發(fā)票沒回來,結(jié)賬了,忘了這筆發(fā)票了,發(fā)票在22年2月回來后又認(rèn)證了,進(jìn)項稅是49.5)請問老師這筆我怎樣調(diào)回來啊,怎樣寫分錄,實在不會做了,求老師幫忙
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額49.8 借管理費用-49.5
最近在調(diào)賬遇到一個問題,,一家公司去年12月份就把當(dāng)月的租金發(fā)票做了,借管理費用,貸銀行存款。但是當(dāng)時發(fā)票沒回來,3月份法人才拿回來,我一看是專票,那現(xiàn)在我怎么處理這個發(fā)票,還有這個進(jìn)項稅啊
答: 你好 把暫估的賬紅沖了 然后按發(fā)票來做 體現(xiàn)到進(jìn)項稅里面去
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,24年6月確認(rèn)一筆費用:借:管理費用 進(jìn)項稅額貸:其他應(yīng)付24年12月付款重復(fù)確認(rèn)費用:借:管理費用 進(jìn)項稅額貸:銀行存款2025年1月調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做?
答: 你好,同學(xué),可以做 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
跨年度的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄 比如之前是借:管理費用差旅費 140 進(jìn)項稅1 銀行存款141 現(xiàn)在這1元不能抵扣要轉(zhuǎn)出
老師我去年12月做了一筆賬,借,管理費用500,貸:銀行存款500,我發(fā)票1月才來,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月做錯了,拿做發(fā)票500怎么做賬
上個月買的校服,上個月已經(jīng)付錢了,借管理費用 貸銀行存款,但是對方把發(fā)票開成這個月了,我給應(yīng)該怎么記
9月已付款未收到發(fā)票,但做帳計入了管理費用,貸銀行存款,10?才收到發(fā)票,還要改賬嗎,可以將發(fā)票貼回去嗎








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2019-06-25 17:50
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