
老師你好,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下:1.進(jìn)項100銷項200結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)2.進(jìn)項200,銷項100結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額200結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100老師進(jìn)項大于銷項月末這樣處理對嘛?
答: 你好!是的,思路是對的
老師,這個月只有進(jìn)項,沒有銷項,是不是應(yīng)該這樣結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
答: 你好 可以這么做的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
第61筆結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅老師的意思是多做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅再:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是這樣吧?
答: 對的,是的,是這么做的。





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