老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開錯(cuò)必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

老師,工商年報(bào)中的納稅總額這一項(xiàng),應(yīng)該填寫2018年中實(shí)際繳納的稅款還是填寫所屬期是2018年的稅款呢
答: 你好 填寫你18年實(shí)際繳納的稅款合計(jì) 不包括個(gè)稅
老師我現(xiàn)在申報(bào)23年的工商年報(bào) :我想咨詢:納稅總額:我是填寫2023年所屬期的稅額 還是填寫23年實(shí)際繳納的稅額?
答: 填寫23年實(shí)際支付的稅金
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問填寫科技中小型企業(yè) 納稅總額 填屬期22年納稅總額 還是屬期22年實(shí)際繳納金額 ?
答: 就是申報(bào)期內(nèi)2022.1-2022.12內(nèi)的企業(yè) 全年實(shí)繳各類稅金之和




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



盛開的小晴天 追問
2019-05-10 14:26
meizi老師 解答
2019-05-10 14:36
盛開的小晴天 追問
2019-05-10 14:37
meizi老師 解答
2019-05-10 14:39
盛開的小晴天 追問
2019-05-10 14:40
meizi老師 解答
2019-05-10 14:49