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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-05-05 14:06

你好 看下老師給你發(fā)的圖片 加計(jì)抵減也結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

張楠 追問

2019-05-05 18:26

是1借:應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 1萬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額 1萬
2借:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 5萬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 5萬
3借:應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 4萬
4借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 4萬
貸:其他收益 0.1萬
     銀行存款 3.9萬是不是應(yīng)該這樣?

答疑蘇老師 解答

2019-05-05 18:31

你好 不是的 加計(jì)扣除分錄 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 加計(jì)扣除 貸其他收益 加計(jì)扣除也結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 加計(jì)扣除

張楠 追問

2019-05-05 18:33

好的,謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-05-06 14:03

不客氣 祝工作順利

張楠 追問

2019-05-06 15:09

老師,其他收益是屬于損益類科目嗎?記賬軟件里沒有呀?

答疑蘇老師 解答

2019-05-06 15:11

你好 是的 屬于損益類科目

張楠 追問

2019-05-06 15:31

老師,軟件里沒有咋處理

答疑蘇老師 解答

2019-05-06 15:32

你好 可以添加進(jìn)去的

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計(jì)提 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除貸其他受益/營業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
2020-06-13 10:33:59
你好 看下老師給你發(fā)的圖片 加計(jì)抵減也結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-05 14:06:13
您好,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2022-02-18 21:18:21
你好,根據(jù)以下思路簡(jiǎn)易操作 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2026-03-25 10:07:24
你好,分錄沒有問題的
2020-06-18 08:51:32
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