老師,進(jìn)項有加計扣除減免,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫

奇葩小妞????????????
于2020-06-13 10:32 發(fā)布 ??1348次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-13 10:33
計提
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除貸其他受益/營業(yè)外收入
抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除
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抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除
2020-06-13 10:33:59
你好 看下老師給你發(fā)的圖片 加計抵減也結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-05 14:06:13
您好,結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2022-02-18 21:18:21
你好,根據(jù)以下思路簡易操作
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2026-03-25 10:07:24
你好,分錄沒有問題的
2020-06-18 08:51:32
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奇葩小妞???????????? 追問
2020-06-13 10:35
郭老師 解答
2020-06-13 10:36
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2020-06-13 10:48
郭老師 解答
2020-06-13 10:58