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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-13 10:33

計提
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除貸其他受益/營業(yè)外收入
抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除

奇葩小妞???????????? 追問

2020-06-13 10:35

加計扣除能不能直接設(shè)個減免稅款?

郭老師 解答

2020-06-13 10:36

你好
可以
這個自己設(shè)置能看懂就行

奇葩小妞???????????? 追問

2020-06-13 10:48

減免稅是在本月就直接記入損益還是在下月繳納稅款再記入損益?

郭老師 解答

2020-06-13 10:58

當(dāng)月發(fā)生的當(dāng)月計入的

上傳圖片 ?
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計提 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除貸其他受益/營業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除
2020-06-13 10:33:59
你好 看下老師給你發(fā)的圖片 加計抵減也結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-05 14:06:13
您好,結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2022-02-18 21:18:21
你好,根據(jù)以下思路簡易操作 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2026-03-25 10:07:24
你好,分錄沒有問題的
2020-06-18 08:51:32
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