
老師你好,我們公司是小規模公司,在二季度開了一張10000的稅率為1%的專票,到三季度的時候,這張票據就紅沖了,然后三季度又開了一張10000的3%的專票,導致報稅的時候專票不含稅收入是負數,應交稅額又是正數,一直不能申報,要怎么處理呢
答: 同學,你好 這個情況要去稅務局申報
小規模公司7-9不含稅收入97000,當時申報水利建設時,免征水利建設,,7-9月免征水利建設要編制憑證嗎?要如何編制憑證?
答: 減免的不用做計提,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上個季度我的不含稅收入是198019.8,稅5940.59,我申報的時候好像弄錯了,我直接引導式申報的,什么數也沒填,你看下我這個主表對嗎,哪個需要填
答: 你是個體戶還是公司呀?






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