
預提費用沖銷時候要做和當時相反的分錄,如果是借:管理費用,貸,預提費用,沖銷時候,直接借預提費用,貸,管理費用嗎?這里的費用出現貸方有關系嗎?
答: 如果是財務軟件做賬的,應該是借管理費用(紅字)
供銷社,老會計做賬的21年初有個預提費用貸方余額6萬,21年未預提費用增加到貸方13萬,現在老會計告訴我,如果在發生費用來沖這個預提費用。老師我理解21年的時候是不是借:管理費用,貸:預提費用,今年拿回發票了沖借:預提費用,貸:庫存現金?
答: 匯算清繳的時候抵扣了嗎?暫估的業務是一樣的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上月預提的水電費(款已付,票未到)金額一致 借:管理費用--水電費 貸:預提費用本月要沖銷全部分錄嗎?再做一筆新分錄?還是直接:借:預提費用 貸:其他應付款 ??
答: 意思是本月發票已經到了?就是借:預提費用 貸:其他應付款
如:20年預提了一筆費用:借:管理 貸:預提費用 21年(忘記沖了)直接入:借:管理費用 貸:銀行 22年想更正回來:借:預提費用 貸:以前年度損益?
老師,我們公司預提了費用,后面發生的費用可以沖掉嗎?之前的預提費用分錄是借管理費用-辦公費 貸:預提費用 現在發生了費用,借預提費用 貸方寫什么好呢
老師您好,其他應收款轉至預提費用,匯算清繳前提供發票沖銷。分錄是:借:其他應付款--預提費用 貸:其他應收款;借:管理費用 貸:預提費用 ,可以這樣嗎
計提費用時 借:管理費用 貸:其他應付款 付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 有發票時 借:預付賬款 貸:其他應付款 那我之前計提費用時 貸的是 應付賬款 需要沖掉重新再做嗎
計提費用時 借:管理費用 貸:其他應付款 付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 有發票時 借:預付賬款 貸:其他應付款 那我之前計提費用時 貸的是 應付賬款 需要沖掉重新再做嗎




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綠蘿222 追問
2018-12-30 09:04
徐阿富老師 解答
2018-12-30 09:12