請問老師,我公司購買別人產(chǎn)品,按原發(fā)數(shù)記賬,但是發(fā) 問
你按實際收到的噸數(shù)入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統(tǒng)申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務(wù)分析,沒注意信息 答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應(yīng)收款) 借:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄(轉(zhuǎn)費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 答

按銷售額的百分比支付批發(fā)點的返利,應(yīng)該計入什么科目。我感覺我分錄做的不對。我是:”借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金“老師幫我看下 我這么做對嗎
答: 你好,你要做可以記錄到銷售費用去。
供銷社,老會計做賬的21年初有個預(yù)提費用貸方余額6萬,21年未預(yù)提費用增加到貸方13萬,現(xiàn)在老會計告訴我,如果在發(fā)生費用來沖這個預(yù)提費用。老師我理解21年的時候是不是借:管理費用,貸:預(yù)提費用,今年拿回發(fā)票了沖借:預(yù)提費用,貸:庫存現(xiàn)金?
答: 匯算清繳的時候抵扣了嗎?暫估的業(yè)務(wù)是一樣的嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師 比如:A公司年終盤點,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金短缺1000元,核查后發(fā)現(xiàn)上述短缺中有300元應(yīng)當由出納人員小張賠償, 另外700元無法查明短缺的原因。根據(jù)批準處理意見,短缺原因不明部分轉(zhuǎn)做管理費用。填表是像這樣嗎?請問賠償收入300不填入表內(nèi)嗎?
答: 你好!如果要填300那總損失就填1000哈!







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



輕裝生活 追問
2022-07-03 16:24
郭老師 解答
2022-07-03 16:25
輕裝生活 追問
2022-07-03 16:27
郭老師 解答
2022-07-03 16:28