送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-06 09:02

1、你先把暫估的全部沖回,然后按正確的發票金額入賬,
2、你按暫估的金額領用的話,發票的金額大于暫估的金額的差額,要補入利用的成本里面

qzuser 追問

2018-11-06 09:07

1. 我現在收到的是8月的發票,那我是要在10月賬務里再補個8月領用材料的分錄,是嗎? 2. 這個補的領用材料金額,還是要分配?

辜老師 解答

2018-11-06 09:09

你要貸:原材料,借方可以是分配后的科目

qzuser 追問

2018-11-06 09:15

我們家只生產2種產品,其中一種比較少,減輕分配繁瑣,我直接補計入多的那種產品成本中,可有什么影響嗎?

辜老師 解答

2018-11-06 09:15

只是會加大多生產產品的成本,如果金額不大,影響不大的

qzuser 追問

2018-11-06 09:20

好的,如果是要分配的話。還是按8月的數據來分配,是嗎?

辜老師 解答

2018-11-06 09:24

就按你發票金額與暫估金額的差異金額來分配,你之前暫估的金額應該已經分配入成本了

qzuser 追問

2018-11-06 09:28

那總金額按差異金額,那數量呢怎么確定呢,按8月領用數量?

辜老師 解答

2018-11-06 09:29

是的,按8月的數量來

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相關問題討論
你好,剩余的還沒有到嗎?發票如果沒有到的話,繼續暫估。
2022-08-10 14:30:23
你好,是全部沖銷暫估的,然后根據發票再做購進材料分錄?
2022-03-05 13:53:16
年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的。
2023-01-10 17:09:10
您好,按收到發票金額沖銷,收到5萬發票,就沖5萬的暫估,
2023-12-28 21:59:30
您好 結轉為成本的分錄也要紅沖
2022-01-18 10:56:26
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