送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-05 13:53

你好,是全部沖銷暫估的,然后根據發票再做購進材料分錄 

勿忘初心 追問

2022-03-05 13:54

如果是本月只開了一部分發票進來,后面還要開發票過來的,是不是不能全沖紅呢

鄒老師 解答

2022-03-05 13:57

你好,那也是全部紅沖才是的 

勿忘初心 追問

2022-03-05 14:20

全部紅沖,結存數量是負數哦

鄒老師 解答

2022-03-05 14:24

你好,那也是全部紅沖才是的 ,然后把還沒有來發票的部分材料繼續做暫估入賬處理啊 

勿忘初心 追問

2022-03-05 14:45

老師,比如上月預估材料100公斤,上月領料出庫100公斤。期初數量為0,結存為0。本月開發票開進來80公斤。后面也不開票進來了。那我紅沖上面的100公斤。結存數量為-20,怎么弄

鄒老師 解答

2022-03-05 14:47

你好,還需要把80公斤的部分繼續做暫估入賬處理啊 

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相關問題討論
你好,是全部沖銷暫估的,然后根據發票再做購進材料分錄?
2022-03-05 13:53:16
您好 請問暫估的金額跟發票金額一致么
2019-07-08 08:47:22
年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的。
2023-01-10 17:09:10
是可以這樣的哈 有些也是發票到了直接放進去之前的憑證后面 借:原材料 貸:應付賬款 這么多分錄
2024-01-03 16:22:36
你好,直接結轉到生產成本就可以的
2022-08-01 13:37:50
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