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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-09-29 10:32

你好,紅沖,相同分錄金額紅字。然后再做正確的分錄,借:稅金及附加-印花稅  貸:應交稅費-印花稅

NO.1 小書 追問

2018-09-29 10:38

印花稅不是不需要通過應交稅費計提嗎?,扣繳時直接計入 稅金及附加——印花稅 借方?

彩麗老師 解答

2018-09-29 10:47

印花稅需要通過應交稅費,計提 稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-印花稅  
 繳納  借:應交稅費-印花稅  貸:銀行存款

NO.1 小書 追問

2018-09-29 11:01

這個老師這樣說?

彩麗老師 解答

2018-09-29 11:04

對于做賬每個人的處理方法會有不同,看你自己怎么選擇,通過應交稅費科目方便以后查詢統(tǒng)計

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相關問題討論
你好,紅沖,相同分錄金額紅字。然后再做正確的分錄,借:稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-印花稅
2018-09-29 10:32:37
你好 ;? 你貸方別做管理費用 去; 做借方管理費用負數(shù);? 不不然你系統(tǒng)取數(shù)不了? ?
2022-01-14 12:18:50
你好 借:稅金及附加 貸:管理費用
2022-03-01 16:29:47
您好,這個月調整賬的時候,先全額紅沖錯誤的憑證,借:管理費用-印花稅,負數(shù),貸:銀行存款,負數(shù)。再做借:應交稅費-印花稅,貸:銀行存款。
2017-09-04 09:31:35
您好,借;管理費用-稅金,負數(shù),借:稅金及附加,正數(shù)。
2018-04-08 09:24:49
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