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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-09-04 09:31

您好,這個月調(diào)整賬的時候,先全額紅沖錯誤的憑證,借:管理費用-印花稅,負(fù)數(shù),貸:銀行存款,負(fù)數(shù)。再做借:應(yīng)交稅費-印花稅,貸:銀行存款。

justin8856 追問

2017-09-04 09:34

但是上個月的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了會有影響嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-09-04 09:34

您好,沒有影響的。

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先計提借營業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費-印花稅,借應(yīng)交稅費-印花稅,貸銀行存款
2023-03-27 09:35:20
您好,這個月調(diào)整賬的時候,先全額紅沖錯誤的憑證,借:管理費用-印花稅,負(fù)數(shù),貸:銀行存款,負(fù)數(shù)。再做借:應(yīng)交稅費-印花稅,貸:銀行存款。
2017-09-04 09:31:35
印花稅是通過稅金及附加科目計提。
2023-10-08 10:21:20
同學(xué)你好 這個可以計提也可以不計提
2022-01-24 14:55:25
同學(xué),你好 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,不用管了 下次記得放在稅金及附加里面
2022-07-11 12:42:00
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