老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷(xiāo)后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷(xiāo)原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

公司購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額未一次性抵扣只抵扣了三分之一,那固定資產(chǎn)憑證的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄啊?
答: 借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣稅額貸:銀行存款
老師,實(shí)物對(duì)外購(gòu)用于內(nèi)部職工的福利怎按什么計(jì)算,用于自建的固定資產(chǎn)怎么做分錄,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎
答: 你好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 借:在建工程 貸:銀行存款 不需要的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,原材料、固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎樣做分錄
答: 借:原材料/固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出








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玻璃心 追問(wèn)
2018-07-13 14:20
袁老師 解答
2018-07-13 14:58
玻璃心 追問(wèn)
2018-07-13 15:03
袁老師 解答
2018-07-13 15:40