老師好,當(dāng)月如果進(jìn)項(xiàng)稅是3萬,銷項(xiàng)稅2萬都入了賬,但我申報(bào)時(shí)勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是1萬,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做

樂樂
于2026-04-15 10:37 發(fā)布 ??19次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2026-04-15 10:38
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1
相關(guān)問題討論
你好!是的,思路是對(duì)的
2022-03-25 21:34:22
你好,根據(jù)以下思路簡易操作
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2026-03-25 10:07:24
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
可以做這個(gè)分錄的。
2022-04-04 14:55:05
同學(xué)你好,
借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
是的,你提到的正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅,而且應(yīng)該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
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2026-04-15 10:46
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2026-04-15 10:51