
我公司2024年涉及成本票虛開被稅務(wù)處罰,處罰相對應(yīng)的成本票及賬面當(dāng)期未進行賬務(wù)處理調(diào)整,現(xiàn)在2026年了,是應(yīng)該反結(jié)賬回去2024年調(diào)整賬面還是2026年調(diào)整,
答: 建議做到2026年 你有反結(jié)賬的話,你之前的財務(wù)報表和所得稅申報表都要修改
完整的退貨賬務(wù)處理流程,已付貨款已結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本。借主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問暫估的存貨,票還沒到,就領(lǐng)用了,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,那票到以后,需要沖回成本嗎,如何做賬務(wù)處理呢
答: 你好,這個可以正常結(jié)算成本的,然后發(fā)票到的話把暫估的沖銷就行。








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2026-03-30 18:19
郭老師 解答
2026-03-30 18:20
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