
公司12月份采購了商品一批共計6萬元,且12月份收到商品,6萬的貨款已在12月付清了,12月把6萬的商品全賣出去得了10萬塊,但12月未收到采購這6萬塊的進項發(fā)票,要怎么做分錄?能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好 12月份采購商品,未收到發(fā)票的分錄是,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估 付款的分錄是,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 對外銷售了,是可以結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 (這里收入分錄就免了)
我們公司開出去的銷項發(fā)票,有材料,有勞務(wù)維修,那這個勞務(wù)怎么做分錄呢,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
答: 比如,分錄怎么做
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2021年有一張進項票成本票,這個發(fā)票12月抵扣了,但是沒有做賬,現(xiàn)在2022年4月份做3月份賬,這張發(fā)票該怎么做分錄呢
答: 就是按照正常做賬做嗎







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