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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2026-01-08 15:25

你好
12月份采購商品,未收到發(fā)票的分錄是,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估
付款的分錄是,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
對外銷售了,是可以結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
(這里收入分錄就免了)

Lulu 追問

2026-01-08 15:28

好的,謝謝啦

鄒老師 解答

2026-01-08 15:28

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利 

Lulu 追問

2026-01-08 15:28

這個暫估不會有什么問題吧

鄒老師 解答

2026-01-08 15:29

你好,沒有問題的。
購進沒有取得發(fā)票的情況下,本來就是按暫估入賬處理的 

Lulu 追問

2026-01-08 15:29

1月份回來6萬的發(fā)票,沖什么科目?

鄒老師 解答

2026-01-08 15:30

你好
先把上個月暫估入賬的分錄紅沖,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:庫存商品
然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:庫存商品,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:預(yù)付賬款

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你好 12月份采購商品,未收到發(fā)票的分錄是,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估 付款的分錄是,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 對外銷售了,是可以結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 (這里收入分錄就免了)
2026-01-08 15:25:36
比如,分錄怎么做
2022-03-15 17:06:17
你好,根據(jù)你的描述,次月發(fā)票到了 借:庫存商品,貸:銀行存款等科目?
2022-03-29 18:23:54
就是按照正常做賬做嗎
2022-04-14 11:25:29
好像不是這么做的
2025-01-03 16:52:52
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