
老師,我9月份入賬的一張普票9500,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在發(fā)票對方紅沖了,款也退給我們公司了,我怎么做賬,直接紅沖之前成本分錄嗎?
答: 你好,是的,直接把之前的分錄紅沖了哈。
老師你好!我們是經(jīng)營房產(chǎn)賣二手房,和做中介租賃的!現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)務(wù)想要咨詢你一下!我們租賃出一套房,給代開了一個(gè)點(diǎn)的普票171000,我們只收到6000元的中間費(fèi),剩下165000都給了房東!我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?還有就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做賬?謝謝老師了!
答: 你好,這個(gè)房租的發(fā)票為什么是你們開的?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問進(jìn)貨的時(shí)貨付款怎么做分錄,銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?
答: 您好,借庫存商品貸銀行存款銷售時(shí),借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,







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2026-01-10 19:22
Fenny老師 解答
2026-01-10 19:23