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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-12-24 13:25

對就是信用證的服務(wù)費,比如貸款了300萬,到我們賬上只有294萬,有6萬的費用,然后我得做這筆6萬手續(xù)費的賬,他們也會把這6萬補給我們,我就有點暈了,不知道該怎么做

Wei 追問

2025-12-24 13:28

對,我們會把這部份費用加上稅點一起加到合同里給他們開票過去,我現(xiàn)在就覺得我這個賬有點對不上

Wei 追問

2025-12-24 13:30

老師,比如我做這筆費用的時候是借財務(wù)費用,貸應(yīng)收賬款,我覺得這個我是不是記錯了呀,但是我們確實也是從后邊的錢把這錢扣下來了的,但是總是覺得金額不對

Wei 追問

2025-12-24 13:31

老師,我是記入財務(wù)費用的,應(yīng)該計入管理費用服務(wù)費嗎,是應(yīng)該客戶給這個手續(xù)費的,我們只是墊,想當(dāng)于他們說的是給我們300,實際到賬294,后邊6+加起的稅費又通過銀行給我們轉(zhuǎn)過來了

Wei 追問

2025-12-24 13:34

老師,長期借款就是我們客戶的名稱是不是

Wei 追問

2025-12-24 13:38

老師,但是我這個金額最后為啥對不上,就相差一個8000元的稅費,我不知道是不是哪里沒有做對呀

Wei 追問

2025-12-24 13:44

不是的哈,比如說這個代墊費用是6萬,然后我們不是要把這部份款開票給他們嘛,所以這個我們扣他們的金額就是67800元,我入我們軟件目前入了60000,還有7800的稅費還沒有入,這個就是相差這個稅費7800的金額

Wei 追問

2025-12-24 13:49

主要我們還沒有把發(fā)票給他們開過去,我就加了60000的費用進(jìn)去,余額居然就和我做的臺賬一致了,所以我不知道問題出在哪里,呵呵

Wei 追問

2025-12-24 13:59

就是呀,主要我入賬的時候目前只是按60000來入的,結(jié)果和我臺賬上按67800來入的余額居然一致的,所以我就蒙了,剛好就相差一個稅費的金額

Wei 追問

2025-12-24 14:17

老師,是這樣的,因為當(dāng)時不是要做這個手續(xù)費的單子,我就做了一筆60000的,但是和我做臺賬67800的余額居然一致的,所以就是不知道怎么回事呀

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 13:23

您好,這個是信用證的服務(wù)費吧

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 13:26

他們也會把這6萬補給我們,是后面這個錢也會轉(zhuǎn)給你們嗎?

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 13:29

對方扣了錢,要對方開發(fā)票過來的

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 13:29

你們收到發(fā)票計入到管理費用-服務(wù)費中

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 13:32

借:財務(wù)費用6 
貸:銀行存款6 
借:銀行存款300 
貸:長期借款300

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 13:34

是的,是的,就是這樣的

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 13:40

為什么會差稅費,這個并不產(chǎn)生稅費

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 13:48

借:應(yīng)收賬款67800 
貸:主營業(yè)務(wù)收入60000 
應(yīng)交稅費7800

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 13:50

你要把稅費一起加上的,是按67800

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 14:03

你按這個67800入,就不會相差了

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 14:27

這個你一一對下,是不是寫錯了

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對就是信用證的服務(wù)費,比如貸款了300萬,到我們賬上只有294萬,有6萬的費用,然后我得做這筆6萬手續(xù)費的賬,他們也會把這6萬補給我們,我就有點暈了,不知道該怎么做
2025-12-24 13:25:08
同學(xué),你好,使用紅沖好點吧。
2022-03-30 18:30:57
"明白,謝謝老師!"
2023-03-17 19:19:36
你好,借無形資產(chǎn)貸銀行存款 分?jǐn)?借管理費用 貸累計攤銷。
2024-06-28 16:38:14
無形資產(chǎn)不存在說折舊,無形資就是攤銷 借:管理費用——無形資產(chǎn)攤銷 借:制造費用——無形資產(chǎn)攤銷 貸:累計攤銷
2020-05-12 14:20:58
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