
老師,計(jì)提工資,是不是借管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,銀行存款
答: 是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
老師,發(fā)工資實(shí)際是0,個(gè)稅申報(bào)是社保金額,老師,發(fā)工資分錄,是不是 借管理費(fèi)用 , 貸應(yīng)付職工薪酬- 2. 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款 -社保 其他應(yīng)付款-公積金呢,謝謝
答: 您好,是的,就是這樣做的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 這是原來的分錄借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款這兩張憑證我想更正成這個(gè)分錄借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款那里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么更正
答: 你好借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款









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靜~sophia 追問
2025-12-09 14:44
劉艷紅老師 解答
2025-12-09 14:47