你好老師,對于購買商品,收到貨沒有收到發(fā)票的時候,做暫估入庫。對于購買的辦公用品等管理費用的支出,如果收到貨,沒有收到發(fā)票,實操課老師說不要做費用暫估,支付款項時:借:其他應收款 待:銀行存款;收到發(fā)票時:借:管理費用 貸:其他應收款。 但是我看到有的說要做費用暫估: 借:管理費用 貸:應付賬款-暫估款 付款時只能用預付賬款嗎:借:預付賬款 貸:銀行存款 麻煩告知一下這種場景下如何做賬,非常感謝。
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于2025-12-06 18:46 發(fā)布 ??154次瀏覽
- 送心意
董孝彬老師
職稱: 中級會計師
2025-12-06 18:49
您好,買商品貨到票沒到要暫估入庫,比如月末借原材料或庫存商品暫估數(shù),貸應付賬款暫估款,次月初紅字沖回,票到按實入借原材料或庫存商品加應交稅費應交增值稅進項稅額一般納稅人或含稅的價小規(guī)模納稅人,貸應付賬款或銀行存款。買辦公用品等管理費用貨到票沒到,實操課說不做費用暫估,付錢時借其他應收款,貸銀行存款,收票時借管理費用,貸其他應收款。也有人做費用暫估,借管理費用,貸應付賬款暫估款,付款時可用預付賬款,即付錢時借預付賬款,貸銀行存款,貨到票到時借管理費用,貸預付賬款。存貨必須暫估保證成本匹配,管理費用看企業(yè)口徑選直接入或暫估,都要留好合同訂單收貨驗收單付款憑證,一般納稅人暫估不含進項稅,小規(guī)模含稅,匯算清繳前沒票要調(diào)增,跨年后5年內(nèi)拿票可追補扣,固定資產(chǎn)暫估后要用并按暫估提折舊,票到調(diào)原值,盡量12個月內(nèi)完成調(diào)整。
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您好,買商品貨到票沒到要暫估入庫,比如月末借原材料或庫存商品暫估數(shù),貸應付賬款暫估款,次月初紅字沖回,票到按實入借原材料或庫存商品加應交稅費應交增值稅進項稅額一般納稅人或含稅的價小規(guī)模納稅人,貸應付賬款或銀行存款。買辦公用品等管理費用貨到票沒到,實操課說不做費用暫估,付錢時借其他應收款,貸銀行存款,收票時借管理費用,貸其他應收款。也有人做費用暫估,借管理費用,貸應付賬款暫估款,付款時可用預付賬款,即付錢時借預付賬款,貸銀行存款,貨到票到時借管理費用,貸預付賬款。存貨必須暫估保證成本匹配,管理費用看企業(yè)口徑選直接入或暫估,都要留好合同訂單收貨驗收單付款憑證,一般納稅人暫估不含進項稅,小規(guī)模含稅,匯算清繳前沒票要調(diào)增,跨年后5年內(nèi)拿票可追補扣,固定資產(chǎn)暫估后要用并按暫估提折舊,票到調(diào)原值,盡量12個月內(nèi)完成調(diào)整。
2025-12-06 18:49:51
學員您好,您的預付只能來發(fā)票以后沖掉,而且你現(xiàn)在擺的應付賬款科目也不對,這樣會有借方余額
2022-03-18 09:54:21
您好
預付賬款科目的明細科目設(shè)置對方單位
預付賬款-甲公司
預付賬款-乙公司
這樣就可以了
2023-07-09 11:49:27
你好!可以的。就是這樣
2024-07-18 17:45:20
您好,借預付 貸銀行存款就行
2023-10-20 13:39:47
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2025-12-06 19:22
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2025-12-06 19:29