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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-08-24 17:35

您好,意思是法人借了公司的錢,支付了公司的貨款,這個(gè)貨款沒有發(fā)票,是吧

???? 追問

2025-08-24 17:36

就是當(dāng)是做的是其他應(yīng)收款個(gè)人然后把這個(gè)錢用來支付了貨款,沒有收到發(fā)票,這個(gè)怎么處理呢

劉艷紅老師 解答

2025-08-24 17:37

借:營業(yè)外支出 
貸:其他應(yīng)收款

???? 追問

2025-08-24 17:39

后面需要納稅調(diào)增嗎

???? 追問

2025-08-24 17:40

22.1.24支付7828未收到發(fā)票,22.5.24預(yù)付44112.68開票44112差額0.68,22.9.30支付17138元發(fā)票17038元差額100這個(gè)怎么處理呢

劉艷紅老師 解答

2025-08-24 17:44

要的,這個(gè)要調(diào)增的,不能抵扣的

劉艷紅老師 解答

2025-08-24 17:44

通過營業(yè)外收支來調(diào)平就可以

???? 追問

2025-08-24 17:46

付了款但是沒收到發(fā)票的就做營業(yè)外支出后面納稅調(diào)增是吧

劉艷紅老師 解答

2025-08-24 17:49

是的,是的,就是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好,需要的科目直接對(duì)沖, 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
2025-01-15 12:53:14
做報(bào)表的時(shí)候需要重分類的
2024-08-12 15:48:24
您好,這樣的話往來的沖掉了,那么收入成本日常累加就可以的
2024-07-15 14:52:36
你好,不是同一個(gè)明細(xì),是不能對(duì)沖的 需要把其他應(yīng)收款收回,然后把其他應(yīng)付款支付
2024-04-23 10:11:07
你好,可以的,可以這樣。
2023-12-28 08:36:14
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