你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度季初不就是2025年12月 問(wèn)
15003979.96我取數(shù)據(jù)為1500.39還是填1500.4? 答
老師,麻煩問(wèn)一下。建筑公司一般納稅人,2月開(kāi)了一張 問(wèn)
老師,那這個(gè)稅怎么申報(bào)呢。一般計(jì)稅的銷項(xiàng)是12,385.32,簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點(diǎn),一般計(jì)稅的應(yīng)納稅額大于簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納稅額,也交點(diǎn)稅就可以了吧。 答
老師本季度由有利潤(rùn)企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 問(wèn)
計(jì)提了之后是不是還要再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益。 答
代工的產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候入庫(kù)存商品還是主 問(wèn)
不入庫(kù)存商品,直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是么 答
老師,計(jì)提繳納公積金這樣寫(xiě)對(duì)嗎 問(wèn)
不是,公司部分才計(jì)入應(yīng)付職工薪酬計(jì)提,個(gè)人部分是從工資扣除 答

財(cái)務(wù)軟件賬務(wù)處理只能每月計(jì)提所得稅,但是我企業(yè)是季報(bào),7月剛繳納完,然后現(xiàn)在顯示我7月還要計(jì)提所得稅,這個(gè)時(shí)候要怎么辦,做什么分錄呢
答: 您好,你是6月沒(méi)有計(jì)提企稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)憑證做完了,系統(tǒng)自動(dòng)生成的報(bào)表上和財(cái)務(wù)軟件上都提示有企業(yè)所得稅,我沒(méi)有做計(jì)提所得稅這個(gè)憑證,不做不影響什么吧?
答: 同學(xué)你好 有毛利就要做的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師早上好!請(qǐng)問(wèn)一下我的財(cái)務(wù)軟件上第四季度的所得稅費(fèi)用是自動(dòng)生成的,和我電子稅務(wù)局上申報(bào)的時(shí)候不一致,我現(xiàn)在咋也搞不懂這個(gè)所得稅是怎么算的,懇請(qǐng)老師您能給詳細(xì)解讀一下?
答: 本季度應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年累計(jì)預(yù)交所得稅








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直率的黃蜂 追問(wèn)
2025-07-29 10:03
劉艷紅老師 解答
2025-07-29 10:05
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2025-07-29 10:09
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2025-07-29 10:13